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2024年注册会计师审计|注会审计|CPA审计精讲
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【36】1-第十章 采购与付款循环的审计(一)
133
25月前
【35】4-第九章 销售与收款的实质性程序(二)
108
25月前
【34】3-第九章 销售与收款的实质性程序(一)
82
25月前
【33】2-第九章 评估销售与收款循环的重大错报风险
99
25月前
【32】1-第九章 了解销售与收款循环
116
25月前
【31】2-第五章 信息技术对审计的影响(二)
86
25月前
【30】1-第五章 信息技术对审计的影响(一)
112
25月前
【29】5-第八章 实质性程序
103
25月前
【28】4-第八章 控制测试(二)
119
25月前
【27】2-第八章 进一步审计程序(二)、控制测试(一)
134
25月前
【26】1-第八章 总体应对措施(二)、进一步审计程序(一)
147
25月前
【25】7-第七章 识别和评估重大错报风险 第八章 总体应对措施(一)
153
25月前
【24】6-第七章 识别和评估重大错报风险
222
1月前
【23】5-第七章 了解被审计单位的内部控制体系及其要素(三)
211
1月前
【22】4-第七章 了解被审计单位的内部控制体系及其要素(二)
228
1月前
【21】3-第七章 了解被审计单位及其环境等方面(二)、内部控制体系及其要素(一)
267
1月前
【20】2-第七章 了解被审计单位及其环境等方面(一)
277
1月前
【19】1-第七章 风险评估概述、风险评估程序
315
1月前
【18】7-第三章 分析程序(二)
197
1月前
【17】6-第三章 函证(四)、分析程序(一)
230
1月前
【16】5-第三章 函证(三)
221
1月前
【15】4-第三章 函证(二)(1)
244
1月前
【15】4-第三章 函证(二)
284
1月前
【14】3-第三章 审计程序(二)、函证(一)
259
1月前
【13】2-第三章 审计程序(一)
277
1月前
【12】1-第三章 审计证据的性质
310
1月前
【11】5-第二章 重要性(三)
254
1月前
【10】4-第二章 重要性(二)
290
1月前
【09】3-第二章 重要性(一)
311
1月前
【08】2-第二章 总体审计策略和具体审计计划
374
1月前
【07】1-第二章 审计地图、初步业务活动
360
1月前
【06】6-第一章 审计风险(二)
297
1月前
【05】5-第一章 审计基本要求(二)、审计风险(一)
358
1月前
【04】4-第一章 认定(二)、审计基本要求(一)
422
1月前
【03】3-第一章 总体审计目标、认定(一)
554
1月前
【02】2-第一章 审计与审阅、审计要素
592
1月前
【01】1-第一章 审计的概念与保证程度
1029
1月前
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