思思财税 | 智慧云课堂

2.5万

久思财税目前已经能够提供从培训到现场咨询的“一条龙”服务产品,涉及到一般财务咨询、企业财务和税收管理咨询到深入企业现场提供税收筹划服务等项内容。


一、主要(特色)服务产品


由于久思财税拥有特殊人才和较高素质的专家团队,所以能够提供其他财税咨询企业目前还不能提供的产品服务,可以为服务对象带来更高的附加利益。


(一) 最优纳税方案设计


税收在企业的各个环节产生,但是,仅在理财环节体现。由于两者在实际运行过程中脱节,所以,企业就可能出现少缴或者多缴税的问题。筹划专家在调查研究的基础上,对委托企业的纳税方案进行分析:再给出多种纳税方案的基础上,根据企业的发展方向、战略目标和运行步骤进行综合性分析,从而寻找出最优的纳税方案,帮助企业实现股东利益最大化。与投资人(纳税人)一起共同操作,确保最优纳税方案的贯彻和落实。


(二)投资项目的税收政策论证


在投资环节,投资人需要解决市场分析、资本运行和涉税分析等多方面的问题,其中涉税问题最复杂,因为在这个环节决定了将来企业与国家利益如何分配的格局。所以,投资环节的涉税业务的处理意识税收筹划(避税)的最重要的环节。


(三)涉税项目的风险评估


当投资人的资本体(企业)存续了一定期间,并且发展到一定的规模,就形成自身固有的运行机制。这个运行机制可能与政府的运行机制(反映在利益分配上就是税收)不相一致。如果两者的差异过大,就形成涉税风险。为了保证企业健康地生存和发展,就需要专家为企业定期进行“体检”——涉税风险评估。


(四)进行内部控制体系会诊及设计


任何一个规模经营的企业,几乎都拥有自己的一套管理制度和内部控制体系。但是,多数企业的内部控制机制或多或少都存在问题,有些内部控制制度不健全,存在很多漏洞:有些过于严格,到了“机械”、“苛刻”的程度。这是从税收筹划的角度讲,是很不经济的。能够体现全面管理但又有“弹性”的内部控制制度才是最佳的管理机制。


(五)企业内部培训


企业需要将《公司法》、《合同法》、有关税收法规结合自己的生产和经营业务情况做专题分析,进行系统的涉税处理和税收筹划专题培训。


二、日常服务项目


根据投资人(纳税人)生产经营的各阶段的涉税情况提供政策咨询服务,如与客户交易过程中的涉税问题的处理;会计核算过程中的涉税指导;税务稽查过程中的涉税维权事项的协调等等,指导处理日常涉税问题,使投资人(纳税人)的涉税风险降到最低状态。


1、税收政策咨询


针对企业的行业特点、企业规模、企业性质、经营方式和企业的内部结构,进行专项的政策运用分析性咨询,及时解答企业有关人员在税收政策的理解和运用等方面提出的问题,帮助有关企业与当地税务机关进行沟通和协调,对有关涉税问题的处理提出指导性意见。


2、会计核算咨询


针对企业的行业特点、企业规模、企业性质、经营方式和企业的内部结构,进行会计方法性指导和帮助,对有关企业会计专项政策运用进行分析性咨询,及时解答企业有关人员在会计政策的理解和运用等方面提出的问题,帮助有关企业与当地财政、税务、审计机关进行沟通和协调,对有关涉及会计信息问题的处理提出指导性意见。


3、财务管理咨询


针对企业的行业特点、企业规模、企业性质、经营方式和企业的内部结构,进行财务方法性指导和帮助,对有关企业财务专项政策运用进行分析性咨询,及时解答企业有关人员在财务政策的理解和运用等方面提出的问题,帮助有关企业进行财务诊断性分析,对企业的财务运行状况提出指导性建议。


4、资本运作咨询


针对企业的行业特点、企业规模、企业性质、经营方式和企业的内部结构等因素,进行投资理念、投资思路和投资方法进行指导和帮助,对有关企业投资专项政策运用进行分析性咨询,及时解答企业有关人员在投资政策的理解和运用等方面提出的问题,就有关企业进行投资、融资、资产和债务重组等方面的具体运作提出指导性意见。


三、专项服务事项


由于我国目前的税收政策还存在较大的灵活性,存在一地一策、一企一策的可能性。而我国的专家团队分布在上至国税总局,下到各地省市税务机关,良好的人脉为本公司提供专项申报审批事项的服务奠定了良好的基础。


1、涉税资格申报审批


2、税收优惠申报审批


3、出口退税专项业务指导


纳税检查应对指导业务

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