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1审计概述
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2审计计划
36
3年前
3审计证据
28
3年前
4审计抽样
38
3年前
5信息技术对审计的影响
15
3年前
6审计工作底稿
31
3年前
7风险评估
35
3年前
8风险应付
22
3年前
9销售与收款循环
28
3年前
10采购与付款循环
24
3年前
11生产与存货循环
33
3年前
12货币资金审计
14
3年前
13对舞弊与法律法规的考虑
21
3年前
14审计沟通
23
3年前
15coa利用他人工作
24
3年前
16对集团财务报表审计的特殊考虑
24
3年前
17其他特殊项目的审计
30
3年前
18完成审计工作
34
3年前
19审计报告
25
3年前
20企业内控审计
38
3年前
21会计师事务所业务质量控制
30
3年前
22职业道德基本原则和概念框架
31
3年前
23审计业务对独立性的要求
30
3年前
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