我公司要做竣工决算,但是因为发票未到等原因,在预付账款无法结算,请问预付这部分账务该如何处理!

2022-10-09 17:01

未完部分能根据合同和预付部分暂估入账吗?如借:在建工程 贷:预付账款 应付账款
1个回答
可以根据预算进行竣工结算,然后发票到的时候,再进行调整.
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预收、预付余额对冲一下,差额计入其他应收或者其他应付
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