企业内部控制框架
更新时间:2023-06-13 08:30为您推荐企业内部控制框架免费在线收听下载的内容,其中《10.3 财务控制:内控融于流程环节》中讲到:“从业务种类看,内部控制评价要从控制框架的五要素及内部环境风险评估控制活动信息与沟通,内部监督进行涵盖了企业内部控制应用指引的十八项指引,而不能仅仅开展其中某几部...”
从业务种类看,内部控制评价要从控制框架的五要素及内部环境风险评估控制活动信息与沟通,内部监督进行涵盖了企业内部控制应用指引的十八项指引,而不能仅仅开展其中某几部分的评价

10.3 财务控制:内控融于流程环节
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今天继续录制企业内部控制的第九章内容,企业内部控制的自我评价第一节内部控制的自我评价概述。内部控制的评价是由企业董事会和管理层实施的企业内部控制有效进行评价,形成评价的结论,出具评价报告的过程

九企业内部控制自我评价
00:00/12:21
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在企业发展战略的实施及实施结果考评阶段,要求企业内部控制发挥会计系统控制,财产保护,控制,预算控制,运营分析,控制和绩效考评控制等作用,发现并及时纠正战略实施偏差

第五节 内部控制基础一、内部控制的概述
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第二十章企业内部控制审计。如果注册会计师认为新的控制能满足控制的相关目标,且新控制已经运行足够长的时间,足以使注册会计师通过实施控制测试评估其设计和运行的有效性则。注册会计师不再需要测试被取代的控制着设计和运行的有效性

20章 企业内部控制审计
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各位朋友好,现在我们开始今天的学习。今天我们继续学习企业内部控制主要风险点,关键控制点与案例分析第三章第二节业务外包的内部控制业务外包是指企业利用专业化分工优势

《企业内部控制风险点控制点与案例》第三章第2节朗读
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出现已经审计,但是微包含在企业内部控制评价报告中包含了,但是为公益反应,在内部控制升级报告中,供应表达重大缺陷的必要信息财报审计影响内控否定已经不应依赖存在重大权限的控制

20章,企业内部控制审计
13:56/17:05
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四,企业对内部控制的责任段说明,按照企业内部控制,基本规范企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引的规定,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任

20.9 出具审计报告
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新框架最显著的变化是在旧框架的基础上提炼出内部控制五要素的十七项总体原则和八十二个相关属性,十七项总体原则和五项基本要素作为内部控制的基本概念,适用于所有的组织八十二个属性代表相关原则的主要特征和关注

131.全球公认的内部控制框架-2
02:12/05:16
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各位朋友好,现在我们开始今天的学习,今天我们继续学习企业内部控制主要风险点,关键控制点与案例解析第五章第四节销售与收款循环的关键控制点,可以概括为适当的不相容岗位分离

《企业内部控制风险点控制点与案例》第五章第四节朗诵
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内部审计机构结合内部审计监督对内部控制的有效性进行监督检查,内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,按照企业内部审计工作程序进行报告,监督检查中发现的内部控制重大缺陷直接向董事会及其审计委员会监事会汇报内部审计的关键控制点

《企业内部控制风险点控制点与案例》第二章第一节7-9部分朗读
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今天继续给大家录制我们企业内部控制的第八章企业内部控制的支持系统,构建第一节财务报告,内部控制财务报告是指企业对外提供反映企业某一特定日期财务状况和某会计期间经营成果,现金流等

八企业内部控制支持系统构建
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一正式组织控制是指由组织正式框架和组织内部的各项规章制度,构建,能控制,协战略规划,制度,计划,预算决算等都是属于正式组织控制的办丑正式组织控制对于企业正规化,标准化

正式组织控制、群体控制与自我控制
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在企业发展战略的实施及实施结果考评阶段,要求企业内部控制发挥会计系统控制,财产保护,控制,预算控制,运营分析控制和绩效考核控制等作用,发现并及时纠正战略实施偏差,保障企业发展战略的顺利实施或及时调整,促进企业长期可持续的高质量发展

第五节内部控制基础
07:30/14:47
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且这类事期后事项对内部控制有重大影响,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段,描述该事项及其影响或提醒内部控制审计报告,使用者关注企业内部控制评价报告中披露的该事项及其影响

20.9 出具审计报告
09:49/10:43
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各位朋友好,现在我们开始今天的学习,今天我们继续学习企业内部控制主要风险点,关键控制点与案例解析第三章第三节合同管理的内部控制合同是企业与自然人,法人及其他组织等平等主体之间设立变更

《企业内部控制风险点控制点与案例》第三章第三节朗读
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